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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: PATRICIA M.MULLER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1439 Data de lançamento: 26/03/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PBV I - Piso Básico Variàvel I
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PBV I - PISO BÁSICO VARIÁVEL I

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 3 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PETI - PROJOVEM................... -COLA QUENTE GRANDE........................................ 19,80 79,20
4.00 -COLA QUENTE PEQUENA....................................... 19,80 79,20
1.00 -ROLO DE TNT VERDE CLARO................................... 36,00 36,00
1.00 -ROLO DE TNT VERDE ESCURO.................................. 36,00 36,00
1.00 -ROLO DE TNT LILÁS CLARO................................... 36,00 36,00
1.00 -ROLO DE TNT ROXO ESCURO................................... 36,00 36,00
1.00 -ROLO DE TNT BRANCO........................................ 36,00 36,00
1.00 -ROLO DE TNT AZUL CLARO.................................... 36,00 36,00
10.00 -FITA DUPLA FACE........................................... 2,80 28,00
10.00 -COLA TERMO COLANTE........................................ 3,00 30,00
30.00 -BARBANTE COLORIDO PARA ARTESANATO Nº6 CORES VARIADAS...... 2,50 75,00
30.00 -BARBANTE PARA CROCHE P/ARTESANATO Nº6 COM COR CRU......... 2,50 75,00
1.00 -LÁPIS PRETO Nº2 CX/144 UNIDADES........................... 18,30 18,30
25.00 -CADERNO ASPIRAL CAPA DURA................................. 2,50 62,50
10.00 -PALITO CHURRASQUINHO PCT/100 UNIDADES CADA................ 2,60 26,00
20.00 -GUARDANAPO PARA DECOPAGE ESTAMPA VARIADAS PCT/10 UNIDADES. 4,50 90,00
20.00 -FOLHAS DE PAPEL PARA DECOPAGE ESTAMPAS VARIADAS........... 0,45 9,00
3.00 -TESOURA MÉDIA PARA TECIDO................................. 2,80 8,40
65.00 -PASTA PRETA COM FOLHAS DE PLÁSTICO C/100 PARA ARQUIVAR TRABALHOS DOS ALUNOS DO PETI E PROJOVEM.................... 10,30 669,50
5.00 -GLITER CORES VARIADAS..................................... 0,40 2,00
1.00 -TESOURA GRANDE DE PICOTA.................................. 31,00 31,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PETI - PROJOVEM................... -COLA QUENTE GRANDE........................................ -COLA QUENTE PEQUENA....................................... -ROLO DE TNT VERDE CLARO................................... -ROLO DE TNT VERDE ESCURO.................................. -ROLO DE TNT LILÁS CLARO................................... -ROLO DE TNT ROXO ESCURO................................... -ROLO DE TNT BRANCO........................................ -ROLO DE TNT AZUL CLARO.................................... -FITA DUPLA FACE........................................... -COLA TERMO COLANTE........................................ -BARBANTE COLORIDO PARA ARTESANATO Nº6 CORES VARIADAS...... -BARBANTE PARA CROCHE P/ARTESANATO Nº6 COM COR CRU......... -LÁPIS PRETO Nº2 CX/144 UNIDADES........................... -CADERNO ASPIRAL CAPA DURA................................. -PALITO CHURRASQUINHO PCT/100 UNIDADES CADA................ -GUARDANAPO PARA DECOPAGE ESTAMPA VARIADAS PCT/10 UNIDADES. -FOLHAS DE PAPEL PARA DECOPAGE ESTAMPAS VARIADAS........... -TESOURA MÉDIA PARA TECIDO................................. -PASTA PRETA COM FOLHAS DE PLÁSTICO C/100 PARA ARQUIVAR TRABALHOS DOS ALUNOS DO PETI E PROJOVEM.................... -GLITER CORES VARIADAS..................................... -TESOURA GRANDE DE PICOTA.................................. 1.499,10
23/05/2014 Liquidação de empenho nesta data 1.325,10
29/05/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 1.325,10
02/06/2014 Liquidação de empenho nesta data 174,00
10/06/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 174,00
TOTAL 1.499,10 1.499,10 1.499,10
SALDO A PAGAR 0,00