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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1446 Data de lançamento: 26/03/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 3 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL........................ -GIZ DE CERA DE 15 CORES CURTO E GROSSO.................... 1,68 84,00
40.00 -APONTADOR DE LÁPIS REDONDO CX/24 UNIDADES................. 2,99 119,60
30.00 -PALITO DE PICOLÉ.......................................... 1,87 56,10
20.00 -BORRACHA DE APAGAR BRANCA CX/60 UNIDADES(MACIA)........... 5,98 119,60
30.00 -PINCEL Nº12 PCT/12 UNIDADES ESCOLAR....................... 11,28 338,40
30.00 -PINCEL Nº14 PCT/12 UNIDADES ESCOLAR....................... 12,60 378,00
30.00 -PINCEL Nº10 PCT/12 UNIDADES ESCOLAR....................... 10,68 320,40
30.00 -PINCEL Nº04 PCT/12 UNIDADES ESCOLAR....................... 8,64 259,20
50.00 -FITA POLICRIL COM 50MM X 50MM............................. 2,45 122,50
5.00 -CORTADOR DE ISOPOR........................................ 78,00 390,00
20.00 -GRAMPOS P/GRAMPEAR CX/5.000 UNIDADES DE 26/6.............. 1,89 37,80
50.00 -CANUDINHO COLORIDOS....................................... 1,35 67,50
1000.00 -GLITER AZUL............................................... 0,05 48,00
1000.00 -GLITER DOURADO............................................ 0,05 48,00
1000.00 -GLITER PRATA.............................................. 0,05 48,00
1000.00 -GLITER VERDE.............................................. 0,05 48,00
1000.00 -GLITER VERMELHO........................................... 0,05 48,00
60.00 -CARTONA ROSA.............................................. 0,64 38,40
60.00 -CARTONA AMARELO........................................... 0,64 38,40
60.00 -CARTONA AZUL.............................................. 0,64 38,40
60.00 -CARTONA VERDE............................................. 0,64 38,40
60.00 -CARTONA VERMELHO.......................................... 0,64 38,40
60.00 -CARTONA LILÁS............................................. 0,64 38,40
60.00 -CARTONA LARANJA........................................... 0,64 38,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL........................ -GIZ DE CERA DE 15 CORES CURTO E GROSSO.................... -APONTADOR DE LÁPIS REDONDO CX/24 UNIDADES................. -PALITO DE PICOLÉ.......................................... -BORRACHA DE APAGAR BRANCA CX/60 UNIDADES(MACIA)........... -PINCEL Nº12 PCT/12 UNIDADES ESCOLAR....................... -PINCEL Nº14 PCT/12 UNIDADES ESCOLAR....................... -PINCEL Nº10 PCT/12 UNIDADES ESCOLAR....................... -PINCEL Nº04 PCT/12 UNIDADES ESCOLAR....................... -FITA POLICRIL COM 50MM X 50MM............................. -CORTADOR DE ISOPOR........................................ -GRAMPOS P/GRAMPEAR CX/5.000 UNIDADES DE 26/6.............. -CANUDINHO COLORIDOS....................................... -GLITER AZUL............................................... -GLITER DOURADO............................................ -GLITER PRATA.............................................. -GLITER VERDE.............................................. -GLITER VERMELHO........................................... -CARTONA ROSA.............................................. -CARTONA AMARELO........................................... -CARTONA AZUL.............................................. -CARTONA VERDE............................................. -CARTONA VERMELHO.......................................... -CARTONA LILÁS............................................. -CARTONA LARANJA........................................... 2.801,90
30/04/2014 Liquidação de empenho nesta data 2.801,90
07/05/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 2.801,90
TOTAL 2.801,90 2.801,90 2.801,90
SALDO A PAGAR 0,00