| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
| Número do empenho: | 1577 | Data de lançamento: | 02/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:.................................................... - 1518459-5................................................ | 43,19 | 43,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2014 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:.................................................... - 1518459-5................................................ | 43,19 | ||
| 02/04/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 43,19 | ||
| 03/04/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 43,19 | ||
| TOTAL | 43,19 | 43,19 | 43,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||