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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JOAO DA SILVA FRANCA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1685 Data de lançamento: 08/04/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 9 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SEC.DE OBRAS......... .......................CONSERTOS........................... -CONSERTO DE PNEUS 1000X20................................. 16,50 660,00
40.00 -CONSERTO DE PNEUS 900X20.................................. 16,50 660,00
96.00 -CONSERTO DE PNEUS DIANTEIROS DE RETROESCAVADEIRA.......... 17,00 1.632,00
20.00 ........................VULCANIZAÇÃO....................... -VULCANIZAÇÃO Nº03......................................... 18,00 360,00
15.00 -VULCANIZAÇÃO Nº04......................................... 18,00 270,00
15.00 -VULCANIZAÇÃO Nº05......................................... 18,00 270,00
25.00 -VULCANIZAÇÃO Nº06......................................... 22,00 550,00
10.00 -VULCANIZAÇÃO LATERAL RCA 44............................... 75,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SEC.DE OBRAS......... .......................CONSERTOS........................... -CONSERTO DE PNEUS 1000X20................................. -CONSERTO DE PNEUS 900X20.................................. -CONSERTO DE PNEUS DIANTEIROS DE RETROESCAVADEIRA.......... ........................VULCANIZAÇÃO....................... -VULCANIZAÇÃO Nº03......................................... -VULCANIZAÇÃO Nº04......................................... -VULCANIZAÇÃO Nº05......................................... -VULCANIZAÇÃO Nº06......................................... -VULCANIZAÇÃO LATERAL RCA 44............................... 5.152,00
11/06/2014 Liquidação de empenho nesta data 2.200,00
20/06/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 2.200,00
14/08/2014 Liquidação de empenho nesta data 368,50
15/10/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 368,50
06/11/2014 Liquidação de empenho nesta data 660,00
12/11/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 660,00
31/12/2014 Liquidação de empenho nesta data 1.923,50
26/01/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1685/2014 - REF. JANEIRO/2015 JOAO DA SILVA FRANCA - ME - 9771 1.923,50
TOTAL 5.152,00 5.152,00 5.152,00
SALDO A PAGAR 0,00