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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1790 Data de lançamento: 14/04/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NO CURSO DE ARTESANATO QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 01 A 05/04/2014 EM PARCERIA COM O SENAR......................... -PISTOLA DE COLA QUENTE................................... 22,00 44,00
1.00 -COLA BRANCA.............................................. 14,95 14,95
3.00 -ÁLCOOL LÍQUIDO........................................... 4,80 14,40
30.00 -REFL COLA QUENTE......................................... 0,70 21,00
1.00 -ROLO BARBANTE............................................ 2,50 2,50
2.00 -FRASCO SPRAY DOURADO..................................... 14,95 29,90
2.00 -FRASCO SPRAY VERMELHO.................................... 14,95 29,90
1.00 -FRASCO SPRAY VERDE....................................... 14,95 14,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2014 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NO CURSO DE ARTESANATO QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 01 A 05/04/2014 EM PARCERIA COM O SENAR......................... -PISTOLA DE COLA QUENTE................................... -COLA BRANCA.............................................. -ÁLCOOL LÍQUIDO........................................... -REFL COLA QUENTE......................................... -ROLO BARBANTE............................................ -FRASCO SPRAY DOURADO..................................... -FRASCO SPRAY VERMELHO.................................... -FRASCO SPRAY VERDE....................................... 171,60
17/11/2014 Liquidação de empenho nesta data 171,60
19/11/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 171,60
TOTAL 171,60 171,60 171,60
SALDO A PAGAR 0,00