| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 245 | Data de lançamento: | 20/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2014. | 25.806,73 | 25.806,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2014 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2014. | 25.806,73 | ||
| 20/01/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 25.806,73 | ||
| 20/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.994,87 | ||
| 20/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 360,66 | ||
| 20/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 229,32 | ||
| 20/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 44,00 | ||
| 20/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.851,57 | ||
| 31/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 17.326,31 | ||
| TOTAL | 25.806,73 | 25.806,73 | 25.806,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 20/01/2014 | 4.851,57 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 20/01/2014 | 2.994,87 | Lançada | |
| Auxilio-Alimentação - PAT | 20/01/2014 | 44,00 | Lançada | |
| Ipe - Saúde | 20/01/2014 | 229,32 | Lançada | |
| BB - Consignados | 20/01/2014 | 360,66 | Lançada | |
| TOTAL | 8.480,42 |