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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DELVAUX & RIBAS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2475 Data de lançamento: 19/05/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO SPIN PLACAS IUT-9996, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO QUE JÁ ESTÁ COM 79.035 KM.................................. -LONAS DE FREIO ORIGINAIS................................. 650,00 650,00
1.00 -PASTILHAS DE FREIO ORIGINAIS.............................. 360,00 360,00
1.00 -DISCO DE FREIO ORIGINAL................................... 420,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2014 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO SPIN PLACAS IUT-9996, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO QUE JÁ ESTÁ COM 79.035 KM.................................. -LONAS DE FREIO ORIGINAIS................................. -PASTILHAS DE FREIO ORIGINAIS.............................. -DISCO DE FREIO ORIGINAL................................... 1.430,00
02/06/2014 Liquidação de empenho nesta data 1.430,00
09/06/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 1.430,00
TOTAL 1.430,00 1.430,00 1.430,00
SALDO A PAGAR 0,00