| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARTA NATALINA COSTA TERRAS PETRI |
| Número do empenho: | 2524 | Data de lançamento: | 22/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO REALIZADA NO PERÍODO DE 14 a 16/05/2014,NA CIDADE DE CANELA-RS,ONDE PARTICIPOU DE CURSO "SIA",CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº057 DE 14/05/2014,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013...................... | 180,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO REALIZADA NO PERÍODO DE 14 a 16/05/2014,NA CIDADE DE CANELA-RS,ONDE PARTICIPOU DE CURSO "SIA",CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº057 DE 14/05/2014,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013...................... | 450,00 | ||
| 22/05/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 450,00 | ||
| 26/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||