| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA |
| Número do empenho: | 2813 | Data de lançamento: | 02/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PEQUENOS REPAROS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA USO COM PESSOAS E SUAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL...................... -CONFORME RELAÇÃO DE MATERIAL EM ANEXO..................... | 1.309,39 | 1.309,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PEQUENOS REPAROS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA USO COM PESSOAS E SUAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL...................... -CONFORME RELAÇÃO DE MATERIAL EM ANEXO..................... | 1.309,39 | ||
| 22/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.309,39 | ||
| 05/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.309,39 | ||
| TOTAL | 1.309,39 | 1.309,39 | 1.309,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||