O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2832 Data de lançamento: 02/06/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Assistência e Proteção a Criança e Adolescente
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE........... -CAMPAINHA ESTERNA COM CIGARRA............................. 10,00 10,00
20.00 -FIO 2,5MM PARALELO........................................ 2,16 43,20
1.00 -CHAVE CAMPAINHA........................................... 5,00 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE........... -CAMPAINHA ESTERNA COM CIGARRA............................. -FIO 2,5MM PARALELO........................................ -CHAVE CAMPAINHA........................................... -BUCHA 6MM................................................. -PARAFUSO PEQUENO.......................................... -BUCHA 08MM................................................ 58,90
22/07/2014 Liquidação de empenho nesta data 58,90
05/08/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 58,90
TOTAL 58,90 58,90 58,90
SALDO A PAGAR 0,00