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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: HEITOR CARLOS KOHLER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2967 Data de lançamento: 12/06/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção dos Ginásios de Esportes
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 EMPENHO PARA SERVIÇO DE VISTORIA E MANUTENÇÃO DAS CARGAS DOS EXTINTORES E REGULAGEM DAS BARRAS ANTI-PÂNICO, PARA RENOVAÇÃO DO PPCI NO GINÁSIO MUNICIPAL LUIZ ALBERTO LORENZI.................................................... -CARGA DE EXTINTOR AP-10 LT............................... 45,00 225,00
5.00 -CARGA DE EXTINTOR PÓ 04 BC................................ 55,00 275,00
4.00 -MANUTENÇÃO EM BARRA ANTI-PÂNICO (REGULAGEM)............... 25,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2014 EMPENHO PARA SERVIÇO DE VISTORIA E MANUTENÇÃO DAS CARGAS DOS EXTINTORES E REGULAGEM DAS BARRAS ANTI-PÂNICO, PARA RENOVAÇÃO DO PPCI NO GINÁSIO MUNICIPAL LUIZ ALBERTO LORENZI.................................................... -CARGA DE EXTINTOR AP-10 LT............................... -CARGA DE EXTINTOR PÓ 04 BC................................ -MANUTENÇÃO EM BARRA ANTI-PÂNICO (REGULAGEM)............... 600,00
12/12/2014 Liquidação de empenho nesta data 600,00
16/01/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2967/2014 HEITOR CARLOS KOHLER - ME - 11262 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00