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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3083 Data de lançamento: 23/06/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT(KM 114598)DE PLACAS ITK-8547,CONFORME ORÇ.Nº20110.. -ADITIVO DE RADIADOR...................................... 42,69 85,38
1.00 -THINNER.................................................. 14,00 14,00
10.00 -ÓLEO MOTOR............................................... 40,54 405,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2014 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT(KM 114598)DE PLACAS ITK-8547,CONFORME ORÇ.Nº20110.. -ADITIVO DE RADIADOR...................................... -THINNER.................................................. -ÓLEO MOTOR............................................... 504,78
07/07/2014 Liquidação de empenho nesta data 504,78
17/07/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 504,78
TOTAL 504,78 504,78 504,78
SALDO A PAGAR 0,00