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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3084 Data de lançamento: 23/06/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO FORD/TRANSIT(KM 114598) DE PLACAS ITK-8547,CONFORME ORÇAMENTO Nº20110...... -RESFRIADOR ÓLEO.......................................... 1.471,80 1.471,80
2.00 -BRAÇADEIRA MANG.......................................... 4,24 8,48
1.00 -RESERVATÓRIO............................................. 139,40 139,40
1.00 -TAMPA RESERVATÓRIO....................................... 32,80 32,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2014 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO FORD/TRANSIT(KM 114598) DE PLACAS ITK-8547,CONFORME ORÇAMENTO Nº20110...... -RESFRIADOR ÓLEO.......................................... -BRAÇADEIRA MANG.......................................... -RESERVATÓRIO............................................. -TAMPA RESERVATÓRIO....................................... 1.652,48
07/07/2014 Liquidação de empenho nesta data 1.652,48
10/07/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 1.652,48
TOTAL 1.652,48 1.652,48 1.652,48
SALDO A PAGAR 0,00