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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3463 Data de lançamento: 04/07/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3000.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE................. -AGULHAS 13x4,5........................................... 0,06 180,00
40.00 -RIFAMICINA SPRAY.......................................... 6,90 276,00
20.00 -DIAZEPAM INJETÁVEL........................................ 0,80 16,00
24.00 -KOLAGENAZE................................................ 15,00 360,00
50.00 -COMPRESSA DE GAZE......................................... 9,90 495,00
20.00 -FENERGAN 50mg 2ml......................................... 1,70 34,00
20.00 -HALOPERIDOL 5mg 1ml....................................... 2,50 50,00
20.00 -CLORIDRATO DE SÓDIO 20% 10ml.............................. 0,19 3,80
20.00 -BICARBONATO DE POTÁSSIO 8,4%.............................. 0,48 9,60
20.00 -VITAMINA C 500mg 5ml...................................... 0,90 18,00
20.00 -COMPLEXO B 2ml............................................ 0,98 19,60
20.00 -CETOPROFENO 100mg 2ml..................................... 1,98 39,60
20.00 -HIDROCORTISONA 100mg...................................... 4,60 92,00
20.00 -HIDROCORTISONA 200mg...................................... 7,90 158,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2014 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE................. -AGULHAS 13x4,5........................................... -RIFAMICINA SPRAY.......................................... -DIAZEPAM INJETÁVEL........................................ -KOLAGENAZE................................................ -COMPRESSA DE GAZE......................................... -FENERGAN 50mg 2ml......................................... -HALOPERIDOL 5mg 1ml....................................... -CLORIDRATO DE SÓDIO 20% 10ml.............................. -BICARBONATO DE POTÁSSIO 8,4%.............................. -VITAMINA C 500mg 5ml...................................... -COMPLEXO B 2ml............................................ -CETOPROFENO 100mg 2ml..................................... -HIDROCORTISONA 100mg...................................... -HIDROCORTISONA 200mg...................................... 1.751,60
18/07/2014 Liquidação de empenho nesta data 103,50
18/07/2014 Liquidação de empenho nesta data 1.648,10
22/07/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 1.648,10
22/07/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 103,50
TOTAL 1.751,60 1.751,60 1.751,60
SALDO A PAGAR 0,00