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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MARLOM GOMES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3497 Data de lançamento: 08/07/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO(CARTÃO NÃO PODE SER UTILIZADO),DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E GARAGEM PARA VEÍCULOS OFICIAIS PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA........................................ -DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.................................. 94,00 94,00
1.00 DESPESA REF.ESTACIONAMENTO................................. 15,20 15,20
1.00 -DESPESA REF.GARAGEM...................................... 73,00 73,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2014 EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO(CARTÃO NÃO PODE SER UTILIZADO),DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E GARAGEM PARA VEÍCULOS OFICIAIS PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA........................................ -DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.................................. DESPESA REF.ESTACIONAMENTO................................. -DESPESA REF.GARAGEM...................................... 182,20
08/07/2014 Liquidação de empenho nesta data 182,20
14/07/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 182,20
TOTAL 182,20 182,20 182,20
SALDO A PAGAR 0,00