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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3633 Data de lançamento: 18/07/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NOS FUNDOS DA E.M.E.F.SIEGFRIED HEUSER................................... -MADEIRA PARA CAIXA (5.00 X 0,25).......................... 5,30 318,00
590.00 -FERRAGEM PARA VIGAS E PILARES 10MM........................ 2,98 1.758,20
550.00 -FERRAGEM PARA ESTRIBOS DAS VIGAS 4,2MM.................... 0,51 280,50
2.00 -ARAME QUEIMADO............................................ 8,90 17,80
60.00 -CIMENTO................................................... 25,90 1.554,00
10.00 -AREIA..................................................... 110,00 1.100,00
7.00 -BRITA..................................................... 85,00 595,00
1.00 -CARGA DE PEDRA DE CICLOPICO............................... 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NOS FUNDOS DA E.M.E.F.SIEGFRIED HEUSER................................... -MADEIRA PARA CAIXA (5.00 X 0,25).......................... -FERRAGEM PARA VIGAS E PILARES 10MM........................ -FERRAGEM PARA ESTRIBOS DAS VIGAS 4,2MM.................... -ARAME QUEIMADO............................................ -CIMENTO................................................... -AREIA..................................................... -BRITA..................................................... -CARGA DE PEDRA DE CICLOPICO............................... 5.873,50
28/08/2014 Liquidação de empenho nesta data 5.873,50
04/09/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 5.873,50
TOTAL 5.873,50 5.873,50 5.873,50
SALDO A PAGAR 0,00