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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (ESPUMOSO RS)

Dados do Empenho
Número do empenho: 3638 Data de lançamento: 21/07/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ASSITENCIAL,ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO (SUS),CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº079/2013 E EM SEUS TERMOS ADITIVOS.(OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2535/2014,QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO)............................... -PAGAMENTO PARCIAL DA MENSALIDADE CONTRATUAL,REFERENTE 113.171,42 113.171,42
1.00 -PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO REGIME DE PLANTÃO,REF.AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2014............... *DR.JANRIER:60HRS X R$100,00+84HRS X R$70,00=R$11.880,00... *DR.IGOR:42HRS X R$70,00 + 72HRS X R$100,00=R$10.140,00.... *DR.HOMERO:114HRS X R$70,00 + 84HRS X R$100,00=R$16.380,00. *DR.LUIZ ROBERTO:30HRSXR$70,00+15HRSXR$100,00=R$3.600,00... 42.000,00 42.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2014 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ASSITENCIAL,ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO (SUS),CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº079/2013 E EM SEUS TERMOS ADITIVOS.(OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2535/2014,QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO)............................... -PAGAMENTO PARCIAL DA MENSALIDADE CONTRATUAL,REFERENTE -PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO REGIME DE PLANTÃO,REF.AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2014............... *DR.JANRIER:60HRS X R$100,00+84HRS X R$70,00=R$11.880,00... *DR.IGOR:42HRS X R$70,00 + 72HRS X R$100,00=R$10.140,00.... *DR.HOMERO:114HRS X R$70,00 + 84HRS X R$100,00=R$16.380,00. *DR.LUIZ ROBERTO:30HRSXR$70,00+15HRSXR$100,00=R$3.600,00... 155.171,42
21/07/2014 Liquidação de empenho nesta data 155.171,42
22/07/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 155.171,42
TOTAL 155.171,42 155.171,42 155.171,42
SALDO A PAGAR 0,00