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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4014 Data de lançamento: 31/07/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ESF -FORRO PVC................................................ 12,90 774,00
2.00 - PREGO 16X24.............................................. 8,50 17,00
2.00 - PREGO 13X15.............................................. 9,00 18,00
1.00 - GRAMPO N°108............................................. 10,90 10,90
3.00 - PORTA INTERNA SEMI-OCA 85CM COMPLETA..................... 230,00 690,00
1.00 - TINTA ESMALTE 3.600 LITROS BRANCA........................ 59,00 59,00
2.00 - SOLVENTE COMUM........................................... 9,90 19,80
50.00 - PARAFUSOS 80MM PHILIPS................................... 0,22 11,00
50.00 - BUCHAS FIX N°08.......................................... 0,10 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2014 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ESF -FORRO PVC................................................ - PREGO 16X24.............................................. - PREGO 13X15.............................................. - GRAMPO N°108............................................. - PORTA INTERNA SEMI-OCA 85CM COMPLETA..................... - TINTA ESMALTE 3.600 LITROS BRANCA........................ - SOLVENTE COMUM........................................... - PARAFUSOS 80MM PHILIPS................................... - BUCHAS FIX N°08.......................................... 1.604,70
04/09/2014 Liquidação de empenho nesta data 1.604,70
25/09/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 1.604,70
TOTAL 1.604,70 1.604,70 1.604,70
SALDO A PAGAR 0,00