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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4047 Data de lançamento: 04/08/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E AQUISIÇÃO DE FILTROS NOS VEÍCULOS GOL IRX6838 E SPIM ITU 9996....................................................... - GOL PLACA IRX 6838: FILTRO DE ÓLEO(27/06/2014)......... 22,00 22,00
4.00 - ÓLEO (27/06/2014)........................................ 32,00 128,00
1.00 - ÓLEO (27/06/2014)........................................ 20,00 20,00
4.00 - SPIM PLACA IUT 9996: ÓLEO (03/06/2014)................... 28,00 112,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2014 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E AQUISIÇÃO DE FILTROS NOS VEÍCULOS GOL IRX6838 E SPIM ITU 9996....................................................... - GOL PLACA IRX 6838: FILTRO DE ÓLEO(27/06/2014)......... - ÓLEO (27/06/2014)........................................ - ÓLEO (27/06/2014)........................................ - SPIM PLACA IUT 9996: ÓLEO (03/06/2014)................... 282,00
25/08/2014 Liquidação de empenho nesta data 282,00
03/09/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 282,00
TOTAL 282,00 282,00 282,00
SALDO A PAGAR 0,00