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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA - CARAZINHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4069 Data de lançamento: 04/08/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A REVISÃO DOS 60 MIL KM,DO VEÍCULO VAN DE PLACAS IUX-8797,DA SEC.MUN.DA SAÚDE...................................................... -CORREIA DO ALTERNADOR.................................... 93,09 93,09
1.00 -CORREIA TRANS.A/C........................................ 87,22 87,22
1.00 -CORREIA DENTADA.......................................... 438,34 438,34
1.00 -TENSOR MÓVEL CORREIA DENTADA............................. 353,66 353,66
1.00 -TENSOR FIXO CORREIA DENTADA.............................. 211,62 211,62
1.00 -FILTRO ÓLEO.............................................. 81,47 81,47
1.00 -TUTELA LIMPA PARABRISA................................... 6,88 6,88
1.00 -ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL.............................. 165,18 165,18
1.00 -ELEMENTO FILTRA.......................................... 87,64 87,64
1.00 -FILTRO ANTI-POLEN........................................ 68,00 68,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2014 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A REVISÃO DOS 60 MIL KM,DO VEÍCULO VAN DE PLACAS IUX-8797,DA SEC.MUN.DA SAÚDE...................................................... -CORREIA DO ALTERNADOR.................................... -CORREIA TRANS.A/C........................................ -CORREIA DENTADA.......................................... -TENSOR MÓVEL CORREIA DENTADA............................. -TENSOR FIXO CORREIA DENTADA.............................. -FILTRO ÓLEO.............................................. -TUTELA LIMPA PARABRISA................................... -ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL.............................. -ELEMENTO FILTRA.......................................... -FILTRO ANTI-POLEN........................................ 1.593,10
12/08/2014 Liquidação de empenho nesta data 1.593,10
18/08/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 1.593,10
TOTAL 1.593,10 1.593,10 1.593,10
SALDO A PAGAR 0,00