O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA-EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4163 Data de lançamento: 06/08/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Aquisição Equipamentos Saúde - Recursos Federais
Conta de Despesa: 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS - HOSPITAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 7 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS VOLTADO PARA ATENÇÃO BÁSICA PARA POSTO DE SAÚDE DE SALTO DO JACUI,REFERENTE A PROPOSTA Nº12193.806000/1120-01.......... -NO BREAK PARA COMPUTADOR.................................. 228,00 228,00
1.00 -COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK)............................ ...................................................................................................................... -OBS:MATERIAL ESTE DEVE SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DESTA TOMADA DE PREÇO 007/2014.................................................. 1.512,00 1.512,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS VOLTADO PARA ATENÇÃO BÁSICA PARA POSTO DE SAÚDE DE SALTO DO JACUI,REFERENTE A PROPOSTA Nº12193.806000/1120-01.......... -NO BREAK PARA COMPUTADOR.................................. -COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK)............................ ...................................................................................................................... -OBS:MATERIAL ESTE DEVE SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DESTA TOMADA DE PREÇO 007/2014.................................................. 1.740,00
28/08/2014 Liquidação de empenho nesta data 1.740,00
03/09/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 1.740,00
TOTAL 1.740,00 1.740,00 1.740,00
SALDO A PAGAR 0,00