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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ELOY HIRSCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 4188 Data de lançamento: 08/08/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.50 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REF. VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 05 A 08 DE AGOSTO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO CONDISI-MINISTÉRIO DA SAÚDE;REUNIÃO COSEMS;REUNIÃO CIB.CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N°117 DE 01/08/2014,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N° 2382/2013.................................................. 221,00 773,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2014 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REF. VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 05 A 08 DE AGOSTO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO CONDISI-MINISTÉRIO DA SAÚDE;REUNIÃO COSEMS;REUNIÃO CIB.CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N°117 DE 01/08/2014,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N° 2382/2013.................................................. 773,50
08/08/2014 Liquidação de empenho nesta data 773,50
21/08/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 773,50
TOTAL 773,50 773,50 773,50
SALDO A PAGAR 0,00