| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELOY HIRSCH |
| Número do empenho: | 4188 | Data de lançamento: | 08/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REF. VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 05 A 08 DE AGOSTO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO CONDISI-MINISTÉRIO DA SAÚDE;REUNIÃO COSEMS;REUNIÃO CIB.CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N°117 DE 01/08/2014,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N° 2382/2013.................................................. | 221,00 | 773,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REF. VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 05 A 08 DE AGOSTO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO CONDISI-MINISTÉRIO DA SAÚDE;REUNIÃO COSEMS;REUNIÃO CIB.CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N°117 DE 01/08/2014,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N° 2382/2013.................................................. | 773,50 | ||
| 08/08/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 773,50 | ||
| 21/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 773,50 | ||
| TOTAL | 773,50 | 773,50 | 773,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||