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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4198 Data de lançamento: 08/08/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA ILL1250, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.................... - AMORTECEDOR DIANTEIRO COMPLETO........................... 340,40 680,80
2.00 - PRATO SUPERIOR E INFERIOR MOLA DIANTEIRA................. 53,50 107,00
2.00 -AMORTECEDOR TRASEIRO COMPLETO............................. 240,80 481,60
1.00 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA................................. 97,80 97,80
1.00 - ABRAÇADEIRA DESCARGA..................................... 8,60 8,60
6.00 - ABRAÇADEIRA FIO.......................................... 1,50 9,00
1.00 - PARAFUSO DE RODA......................................... 8,80 8,80
1.00 - MACACO................................................... 82,20 82,20
1.00 - CHAVE DE RODA............................................ 24,50 24,50
1.00 - MANOPLA ALAVANCA CAMBIO.................................. 46,80 46,80
1.00 - DESENCRAVANTE............................................ 6,10 6,10
1.00 - MATERIAL DE LIMPEZA...................................... 18,80 18,80
3.00 - MAÇANETA EXTERNA PORTA................................... 21,30 63,90
1.00 - MAÇANETA CAPO............................................ 18,00 18,00
1.00 - MAÇANETA INTERNA DA PORTA................................ 67,80 67,80
1.00 - CABO DA MAÇANETA DA PORTA................................ 49,00 49,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2014 EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA ILL1250, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.................... - AMORTECEDOR DIANTEIRO COMPLETO........................... - PRATO SUPERIOR E INFERIOR MOLA DIANTEIRA................. -AMORTECEDOR TRASEIRO COMPLETO............................. - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA................................. - ABRAÇADEIRA DESCARGA..................................... - ABRAÇADEIRA FIO.......................................... - PARAFUSO DE RODA......................................... - MACACO................................................... - CHAVE DE RODA............................................ - MANOPLA ALAVANCA CAMBIO.................................. - DESENCRAVANTE............................................ - MATERIAL DE LIMPEZA...................................... - MAÇANETA EXTERNA PORTA................................... - MAÇANETA CAPO............................................ - MAÇANETA INTERNA DA PORTA................................ - CABO DA MAÇANETA DA PORTA................................ 1.770,70
19/09/2014 Liquidação de empenho nesta data 1.770,70
25/09/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 1.770,70
TOTAL 1.770,70 1.770,70 1.770,70
SALDO A PAGAR 0,00