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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4242 Data de lançamento: 12/08/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3394.39.00.00.01.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPIT.ODONT.LABORAT.
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS POR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE. MUN. DA SAÚDE, POR INTERMÉDIO DO COMAJA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014.......................................... - EXAMES LABORATORIAIS.................................... 226,00 226,00
1.00 - EXAMES ESPECIALIZADOS................................... 10.388,00 10.388,00
1.00 -CONSULTAS ESPECIALIZADAS................................. ........................................................... ........................................................... -------DESCONTO SIA/SUS FEVEREIRO/2014(R$ 3.758,51)-------- 1.770,00 1.770,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2014 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS POR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE. MUN. DA SAÚDE, POR INTERMÉDIO DO COMAJA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014.......................................... - EXAMES LABORATORIAIS.................................... - EXAMES ESPECIALIZADOS................................... -CONSULTAS ESPECIALIZADAS................................. ........................................................... ........................................................... -------DESCONTO SIA/SUS FEVEREIRO/2014(R$ 3.758,51)-------- DESCONTO GERAL DO EMPENHO 8.625,49
12/08/2014 Liquidação de empenho nesta data 8.625,49
21/08/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 8.625,49
TOTAL 8.625,49 8.625,49 8.625,49
SALDO A PAGAR 0,00