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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: INMETRO - INST.NAC.METROLOGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4296 Data de lançamento: 15/08/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRU(INMETRO) PARA VERIFICAÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO9ESFIGMOMANÔMETRO) E BALANÇAS.UNIDADE DE SAÚDE HARMONIA. GRU N°73.090.985.000.002.408-4.......... - VERIFICAÇÃO DO ESFIGMOMANÔMETRO........................ 14,60 29,20
1.00 - VERIFICAÇÃO DE BALANÇA.................................. 119,00 119,00
1.00 - VERIFICAÇÃO DE BALANÇA.................................. 87,00 87,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2014 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRU(INMETRO) PARA VERIFICAÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO9ESFIGMOMANÔMETRO) E BALANÇAS.UNIDADE DE SAÚDE HARMONIA. GRU N°73.090.985.000.002.408-4.......... - VERIFICAÇÃO DO ESFIGMOMANÔMETRO........................ - VERIFICAÇÃO DE BALANÇA.................................. - VERIFICAÇÃO DE BALANÇA.................................. 235,20
19/08/2014 Liquidação de empenho nesta data 235,20
25/08/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 235,20
TOTAL 235,20 235,20 235,20
SALDO A PAGAR 0,00