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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4371 Data de lançamento: 21/08/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 12 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR LIMINARES JUDICIAIS. -BETAISTINA 16MG CX/30CP................................... 6,77 67,70
3.00 -CITONEURIN 5000 CX/20CP................................... 35,62 106,86
10.00 -SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG................................... 219,85 2.198,50
10.00 -SULPAN CX/20CP............................................ 17,59 175,90
3.00 -TEGRETOL CR 400MG......................................... 30,62 91,86
80.00 -ROLO DE ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO C/500 GR................... 7,50 600,00
5.00 .......................PSF INDIGENA........................ -ROLO DE ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO COM 500GR.................. 7,50 37,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR LIMINARES JUDICIAIS. -BETAISTINA 16MG CX/30CP................................... -CITONEURIN 5000 CX/20CP................................... -SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG................................... -SULPAN CX/20CP............................................ -TEGRETOL CR 400MG......................................... -ROLO DE ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO C/500 GR................... .......................PSF INDIGENA........................ -ROLO DE ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO COM 500GR.................. 3.278,32
09/09/2014 Liquidação de empenho nesta data 3.102,42
10/11/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 3.102,42
15/12/2014 Liquidação de empenho nesta data 175,90
06/05/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4371/2014 - REF. JANEIRO/2015 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - 11286 175,90
TOTAL 3.278,32 3.278,32 3.278,32
SALDO A PAGAR 0,00