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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA - CARAZINHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4725 Data de lançamento: 03/09/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN DUCATO PLACAS IUX-8797, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE................................................... -PIVÔ SUSPENSÃO DIANTEIRA................................. 299,83 299,83
2.00 -ROLAMENTO AMORTECEDOR DIANTEIRO........................... 129,42 258,84
1.00 -KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO................................. 670,87 670,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2014 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN DUCATO PLACAS IUX-8797, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE................................................... -PIVÔ SUSPENSÃO DIANTEIRA................................. -ROLAMENTO AMORTECEDOR DIANTEIRO........................... -KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO................................. 1.229,54
08/09/2014 Liquidação de empenho nesta data 1.229,54
03/10/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 1.229,54
TOTAL 1.229,54 1.229,54 1.229,54
SALDO A PAGAR 0,00