| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RADIO ENERGIA FM (AMICENTRO) |
| Número do empenho: | 4753 | Data de lançamento: | 04/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE APOIO CULTURAL PARA VIABILIZAR PROGRAMA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE POLITICA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM................................ | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE APOIO CULTURAL PARA VIABILIZAR PROGRAMA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE POLITICA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM................................ | 320,00 | ||
| 23/09/2014 | -320,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||