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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ANVERSA E CIDADE LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4908 Data de lançamento: 12/09/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO DA VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908,DA SEC.MUN.DA SAÚDE.......... -MANGUEIRA DA TURBINA..................................... 490,00 490,00
6.00 -BUCHA DO FEIXE DE MOLAS.................................. 72,00 432,00
1.00 -PIVÔ..................................................... 115,00 115,00
1.00 -CORREIA DO COMANDO....................................... 173,16 173,16
2.00 -ROLAMENTO TENSOR DO COMANDO.............................. 141,60 283,20
1.00 -MANGUEIRA DIREÇÃO HIDRAULICA............................. 93,00 93,00
2.00 -BRAÇADEIRA............................................... 3,50 7,00
1.00 -JUNTA TAMPA DE VÁLVULA.................................. 19,80 19,80
1.00 -FILTRO LUBRIFICANTE...................................... 92,73 92,73
1.00 -FILTRO DE COMBUSTÍVEL.................................... 74,25 74,25
1.00 -FILTRO DE AR............................................. 80,00 80,00
1.00 -RETENTOR DIANTEIRO DO VIRABREQUIM........................ 181,18 181,18
1.00 -ROLAMENTO TENSOR DO AR................................... 88,12 88,12
1.00 -CORREIA DO ALTERNADOR.................................... 29,00 29,00
1.00 -CORREIA DO AR CONDICIONADO............................... 27,21 27,21
1.00 -RETENTOR DO COMANDO...................................... 51,28 51,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2014 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO DA VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908,DA SEC.MUN.DA SAÚDE.......... -MANGUEIRA DA TURBINA..................................... -BUCHA DO FEIXE DE MOLAS.................................. -PIVÔ..................................................... -CORREIA DO COMANDO....................................... -ROLAMENTO TENSOR DO COMANDO.............................. -MANGUEIRA DIREÇÃO HIDRAULICA............................. -BRAÇADEIRA............................................... -JUNTA TAMPA DE VÁLVULA.................................. -FILTRO LUBRIFICANTE...................................... -FILTRO DE COMBUSTÍVEL.................................... -FILTRO DE AR............................................. -RETENTOR DIANTEIRO DO VIRABREQUIM........................ -ROLAMENTO TENSOR DO AR................................... -CORREIA DO ALTERNADOR.................................... -CORREIA DO AR CONDICIONADO............................... -RETENTOR DO COMANDO...................................... 2.236,93
24/09/2014 Liquidação de empenho nesta data 2.236,93
25/09/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 2.236,93
TOTAL 2.236,93 2.236,93 2.236,93
SALDO A PAGAR 0,00