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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5045 Data de lançamento: 24/09/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL IQW 8536 E UNO IQB 1924, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. ---------------------GOL IQW 8536------------------------ - ÓLEO MOBIL FLEX 10W40.................................. 32,00 64,00
3.00 ----------------------UNO IQB 1924------------------------- - ÓLEO SELENIA 15W40..................................... 30,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2014 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL IQW 8536 E UNO IQB 1924, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. ---------------------GOL IQW 8536------------------------ - ÓLEO MOBIL FLEX 10W40.................................. ----------------------UNO IQB 1924------------------------- - ÓLEO SELENIA 15W40..................................... 154,00
17/11/2014 Liquidação de empenho nesta data 154,00
21/11/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 154,00
TOTAL 154,00 154,00 154,00
SALDO A PAGAR 0,00