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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5048 Data de lançamento: 24/09/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIM ITU 9996 E GOL IRX 6838, LOTADOS NA SECRETAIA MUNICIPAL DA SAÚDE.................... ----------------------SPIM ITU 9996----------------------- - FILTRO DE ÓLEO W 7 MULTI 1............................. 20,00 20,00
1.00 ----------------------GOL IRX 6838------------------------- - FILTRO DE ÓLEO W 7 MULTI 3.............................. 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2014 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIM ITU 9996 E GOL IRX 6838, LOTADOS NA SECRETAIA MUNICIPAL DA SAÚDE.................... ----------------------SPIM ITU 9996----------------------- - FILTRO DE ÓLEO W 7 MULTI 1............................. ----------------------GOL IRX 6838------------------------- - FILTRO DE ÓLEO W 7 MULTI 3.............................. 40,00
17/11/2014 Liquidação de empenho nesta data 40,00
08/12/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00