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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ANVERSA E CIDADE LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 506 Data de lançamento: 03/02/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA NECESSÁRIO PARA TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO VAN JUMPER PLACAS IPU-4908, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE......................................... -SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA.......................... 390,00 390,00
1.00 -SERVIÇO DE TORNO NAS PINÇAS DE FREIO...................... 120,00 120,00
1.00 -TESTE E REGULAGEM DE QUATRO BICOS INJETORES............... 682,00 682,00
1.00 -REMOÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRO INJETORES..................... 132,00 132,00
1.00 -SERVIÇO DE RASTHER........................................ 125,00 125,00
1.00 -REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA.................... 245,00 245,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2014 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA NECESSÁRIO PARA TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO VAN JUMPER PLACAS IPU-4908, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE......................................... -SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA.......................... -SERVIÇO DE TORNO NAS PINÇAS DE FREIO...................... -TESTE E REGULAGEM DE QUATRO BICOS INJETORES............... -REMOÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRO INJETORES..................... -SERVIÇO DE RASTHER........................................ -REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA.................... 1.694,00
11/02/2014 Liquidação de empenho nesta data 1.694,00
20/02/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 1.694,00
TOTAL 1.694,00 1.694,00 1.694,00
SALDO A PAGAR 0,00