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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ANVERSA E CIDADE LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5332 Data de lançamento: 02/10/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA ISU 6353, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE......................................... - MÃO DE OBRA........................................... 540,00 540,00
1.00 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO............................ 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2014 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA ISU 6353, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE......................................... - MÃO DE OBRA........................................... - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO............................ 630,00
27/11/2014 Liquidação de empenho nesta data 630,00
11/12/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 630,00
TOTAL 630,00 630,00 630,00
SALDO A PAGAR 0,00