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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COM.MED.BRAIR LTDA.(FARM. SAO JOAO/SALTO DO JACUI)

Dados do Empenho
Número do empenho: 5356 Data de lançamento: 03/10/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
280.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO PARA CUMPRIR LIMINARES JUDICIAIS EM FAVOR DOS PACIENTES QUE ENCONTRAM-SE EM TRATAMENTO DA DOENÇA CATALOGADA PELO CID C 49.9(SR.JOCEMAR LIMBERGER DOS SANTOS PROCESSO Nº161/1.14.0000484-3 E SR.FERNANDO LIMBERGER DOS SANTOS PROCESSO Nº161/1.14.0000529-7)............................. -MORFINA 1 ml/mg INJETÁVEL................................ 3,20 896,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2014 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO PARA CUMPRIR LIMINARES JUDICIAIS EM FAVOR DOS PACIENTES QUE ENCONTRAM-SE EM TRATAMENTO DA DOENÇA CATALOGADA PELO CID C 49.9(SR.JOCEMAR LIMBERGER DOS SANTOS PROCESSO Nº161/1.14.0000484-3 E SR.FERNANDO LIMBERGER DOS SANTOS PROCESSO Nº161/1.14.0000529-7)............................. -MORFINA 1 ml/mg INJETÁVEL................................ 896,00
03/11/2014 Liquidação de empenho nesta data 896,00
10/11/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 896,00
TOTAL 896,00 896,00 896,00
SALDO A PAGAR 0,00