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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 559 Data de lançamento: 07/02/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2014,PELOS VEÍCULOS OFICIAL E MÁQUINAS MANUAIS,LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................ -40 LITROS DE GASOLINA (VEÍCULO VW/GOL IND-7931).......... 126,40 126,40
1.00 -40 LITROS DE GASOLINA (MÁQUINA GRAMA 6HP MAQ 2014)....... 126,40 126,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2014 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2014,PELOS VEÍCULOS OFICIAL E MÁQUINAS MANUAIS,LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................ -40 LITROS DE GASOLINA (VEÍCULO VW/GOL IND-7931).......... -40 LITROS DE GASOLINA (MÁQUINA GRAMA 6HP MAQ 2014)....... 252,80
07/02/2014 Liquidação de empenho nesta data 252,80
13/02/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 252,80
TOTAL 252,80 252,80 252,80
SALDO A PAGAR 0,00