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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5661 Data de lançamento: 28/10/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A(AO) ESTUDANTE QUE ESTÁ REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO,DESENVOLVIDO NA SEC.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO...................... -PAGAMENTO REF.BOLSA AUXÍLIO,PARA O ESTAGIÁRIO CRISTIANO DAGORT,CONTRATO Nº14165428(COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014)....... 832,60 832,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2014 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A(AO) ESTUDANTE QUE ESTÁ REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO,DESENVOLVIDO NA SEC.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO...................... -PAGAMENTO REF.BOLSA AUXÍLIO,PARA O ESTAGIÁRIO CRISTIANO DAGORT,CONTRATO Nº14165428(COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014)....... 832,60
31/10/2014 Liquidação de empenho nesta data 832,60
03/11/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 832,60
TOTAL 832,60 832,60 832,60
SALDO A PAGAR 0,00