| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROSANGELA L. STERTZ |
| Número do empenho: | 5861 | Data de lançamento: | 30/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 03 A 07/11/2014, COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL COM DEFICIENTES E PESSOAS COM HABILIDADES ESPECIAIS(FADERGS),CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº184 DE 28/10/2014,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013.... | 221,00 | 994,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 03 A 07/11/2014, COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL COM DEFICIENTES E PESSOAS COM HABILIDADES ESPECIAIS(FADERGS),CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº184 DE 28/10/2014,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013.... | 994,50 | ||
| 31/10/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 994,50 | ||
| 11/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 994,50 | ||
| TOTAL | 994,50 | 994,50 | 994,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||