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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 08:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MAURICIO DA SILVA VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5874 Data de lançamento: 31/10/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
250.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE SALTO DO JACUÍ-RS COM DESTINO A CIDADE DE CRUZ ALTA-RS REALIZADO NO DIA 14/10/2014, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS.ESTE SERVIÇO SE FEZ NECESSÁRIO DEVIDO A PROBLEMAS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.............................. 2,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2014 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE SALTO DO JACUÍ-RS COM DESTINO A CIDADE DE CRUZ ALTA-RS REALIZADO NO DIA 14/10/2014, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS.ESTE SERVIÇO SE FEZ NECESSÁRIO DEVIDO A PROBLEMAS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.............................. 500,00
06/11/2014 Liquidação de empenho nesta data 500,00
12/11/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00