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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ELUIR PEDRO LORENZI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6092 Data de lançamento: 12/11/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO,PARA ATENDER AOS PROGRAMAS RELACIONADOS A ÁREA EPIDEMIOLÓGICA DA SEC.MUN.DA SAÚDE.(OBS:ESTA AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO POIS ESTES ITENS FIZERAM PARTE DA TP-017/2014 E NÃO FORAM OFERTADOS PELAS EMPRESAS PARTICIPANTES DA LICITAÇÃO)................. -FICHARIO TIPO A/Z PARA PASTAS SUSPENSAS COM 04 GAVETAS DE 1,4m DE ALTURA POR 47cm DE LARGURA,POR 46cm DE PROFUNDIDADE............................................... 590,00 2.360,00
4.00 -BALCÃO COM TAMPO EM GRANITO POLIDO 1,2m DE FRENTE COM CUBA EM INÓX SEM EMENDA(INSTALAÇÃO NO LOCAL POR CONTA DO FORNECEDOR)................................................ 690,00 2.760,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2014 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO,PARA ATENDER AOS PROGRAMAS RELACIONADOS A ÁREA EPIDEMIOLÓGICA DA SEC.MUN.DA SAÚDE.(OBS:ESTA AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO POIS ESTES ITENS FIZERAM PARTE DA TP-017/2014 E NÃO FORAM OFERTADOS PELAS EMPRESAS PARTICIPANTES DA LICITAÇÃO)................. -FICHARIO TIPO A/Z PARA PASTAS SUSPENSAS COM 04 GAVETAS DE 1,4m DE ALTURA POR 47cm DE LARGURA,POR 46cm DE PROFUNDIDADE............................................... -BALCÃO COM TAMPO EM GRANITO POLIDO 1,2m DE FRENTE COM CUBA EM INÓX SEM EMENDA(INSTALAÇÃO NO LOCAL POR CONTA DO FORNECEDOR)................................................ 5.120,00
18/11/2014 Liquidação de empenho nesta data 5.120,00
20/11/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 5.120,00
TOTAL 5.120,00 5.120,00 5.120,00
SALDO A PAGAR 0,00