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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6618 Data de lançamento: 03/12/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Exposições
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRAS E MESAS COM BANCOS NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES................................................. -AREIA BRANCA.............................................. 100,00 200,00
2.00 -BRITA MÉDIA............................................... 90,00 180,00
3.00 -CAL LEVANTE............................................... 8,50 25,50
7.00 -CAL PINTURA............................................... 8,00 56,00
5.00 -CIMENTO................................................... 27,00 135,00
3.00 -PREGO 17X27............................................... 8,50 25,50
2.00 -PREGO 18X30............................................... 8,50 17,00
5.00 -TINNER.................................................... 9,50 47,50
2.00 -PINCEL 75MM............................................... 7,00 14,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRAS E MESAS COM BANCOS NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES................................................. -AREIA BRANCA.............................................. -BRITA MÉDIA............................................... -CAL LEVANTE............................................... -CAL PINTURA............................................... -CIMENTO................................................... -PREGO 17X27............................................... -PREGO 18X30............................................... -TINNER.................................................... -PINCEL 75MM............................................... 700,50
18/12/2014 Liquidação de empenho nesta data 700,50
16/01/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6618/2014 FABIANO BERTOLIN - 9450 700,50
TOTAL 700,50 700,50 700,50
SALDO A PAGAR 0,00