| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO O. DOS SANTOS - MEI |
| Número do empenho: | 6623 | Data de lançamento: | 03/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO EM ÁUDIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO/2014............. | 3.985,00 | 3.985,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO EM ÁUDIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO/2014............. | 3.985,00 | ||
| 09/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 3.985,00 | ||
| 17/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.985,00 | ||
| TOTAL | 3.985,00 | 3.985,00 | 3.985,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||