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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6642 Data de lançamento: 03/12/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE DO ESF RURAL, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.............. - MASSA................................................. 2,25 33,75
15.00 - FEIJÃO................................................ 4,70 70,50
2.00 - CALDO DE CARNE C/10 UNIDADES.......................... 2,30 4,60
2.00 - CALDO DE GALINHA C/10 UNIDADES........................ 2,30 4,60
10.00 - POLENTINA 500G........................................ 0,99 9,90
6.00 - CHÁ C/SACHES.......................................... 2,20 13,20
6.00 - BOLACHA DOCE/SALGADA.................................. 3,15 18,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2014 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE DO ESF RURAL, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.............. - MASSA................................................. - FEIJÃO................................................ - CALDO DE CARNE C/10 UNIDADES.......................... - CALDO DE GALINHA C/10 UNIDADES........................ - POLENTINA 500G........................................ - CHÁ C/SACHES.......................................... - BOLACHA DOCE/SALGADA.................................. 155,45
22/12/2014 Liquidação de empenho nesta data 155,45
23/12/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 155,45
TOTAL 155,45 155,45 155,45
SALDO A PAGAR 0,00