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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6703 Data de lançamento: 05/12/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANU- TENÇÃO DO VEÍCULO PARATI PLACAS INX-9584, SA SECRETARIA MU- NICIPAL DE SAÚDE: -KITS BATENTE E COIFA...................................... 22,50 45,00
2.00 -COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO...................... 68,90 137,80
1.00 -TERMINAL DIREÇÃO No.183................................... 54,90 54,90
1.00 -TERMINAL DE DIREÇÃO No.1027............................... 58,80 58,80
1.00 -KIT CALOTINHA I.E......................................... 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2014 EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANU- TENÇÃO DO VEÍCULO PARATI PLACAS INX-9584, SA SECRETARIA MU- NICIPAL DE SAÚDE: -KITS BATENTE E COIFA...................................... -COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO...................... -TERMINAL DIREÇÃO No.183................................... -TERMINAL DE DIREÇÃO No.1027............................... -KIT CALOTINHA I.E......................................... 311,50
12/12/2014 Liquidação de empenho nesta data 311,50
19/12/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 311,50
TOTAL 311,50 311,50 311,50
SALDO A PAGAR 0,00