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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OI S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6767 Data de lançamento: 09/12/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.................................................. -55 3327 1458............................................. 407,12 407,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2014 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.................................................. -55 3327 1458............................................. 407,12
09/12/2014 Liquidação de empenho nesta data 407,12
15/01/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6767/2014 OI S.A. - 8968 407,12
TOTAL 407,12 407,12 407,12
SALDO A PAGAR 0,00