| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 6778 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.................................................. -55 3327 1773............................................. | 68,87 | 68,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.................................................. -55 3327 1773............................................. | 68,87 | ||
| 10/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 68,87 | ||
| 24/12/2014 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -68,87 | ||
| 24/12/2014 | -68,87 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||