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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DROGARIA FARMASALTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6799 Data de lançamento: 11/12/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES PARA A EQUIPE DE COMBATE CONTRA A DENGUE E COLABORADORES, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE..... - PROTETOR SOLAR 125ML FATOR 30FPS...................... 24,90 747,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2014 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES PARA A EQUIPE DE COMBATE CONTRA A DENGUE E COLABORADORES, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE..... - PROTETOR SOLAR 125ML FATOR 30FPS...................... 747,00
22/12/2014 Liquidação de empenho nesta data 747,00
23/12/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 747,00
TOTAL 747,00 747,00 747,00
SALDO A PAGAR 0,00