| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6854 | Data de lançamento: | 15/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 2014. | 1.146,46 | 1.146,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 2014. | 1.146,46 | ||
| 15/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.146,46 | ||
| 20/01/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6854/2014 INSS - 9672 | 1.146,46 | ||
| TOTAL | 1.146,46 | 1.146,46 | 1.146,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||