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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6882 Data de lançamento: 15/12/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa: 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EQUIPE DE COMBATE CONTRA A DENGUE,CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.............................. - COMPUTADOR CORE I3 4GB MEMÓRIA,HD 500,MONITOR 19,5"... 1.798,00 1.798,00
1.00 - IMPRESSORA LASER MULTIFUCIONAL (IMPRIME-COPIA-SCANNER)................................................... 1.098,00 1.098,00
1.00 - NOBREACK BIVOLT 600VA................................. 338,00 338,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2014 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EQUIPE DE COMBATE CONTRA A DENGUE,CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.............................. - COMPUTADOR CORE I3 4GB MEMÓRIA,HD 500,MONITOR 19,5"... - IMPRESSORA LASER MULTIFUCIONAL (IMPRIME-COPIA-SCANNER)................................................... - NOBREACK BIVOLT 600VA................................. 3.234,00
22/12/2014 Liquidação de empenho nesta data 3.234,00
15/01/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6882/2014 JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS - 9754 3.234,00
TOTAL 3.234,00 3.234,00 3.234,00
SALDO A PAGAR 0,00