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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S/A-PASSO FUNDO/RS..

Dados do Empenho
Número do empenho: 6891 Data de lançamento: 15/12/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS,CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, PARA SEREM UTILIZADAS NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 2011 SERIE JAP 00326,QUE É UTILIZADA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CONSEVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS...................... - RETENTOR REF.2147568.................................. 16,61 166,10
1.00 - TIRA REF.4461527...................................... 327,03 327,03
2.00 - CALÇO REF.1781686..................................... 17,34 34,68
2.00 - CALÇO REF.1781688..................................... 32,07 64,14
2.00 - CALÇO REF.1788455..................................... 10,25 20,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2014 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS,CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, PARA SEREM UTILIZADAS NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 2011 SERIE JAP 00326,QUE É UTILIZADA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CONSEVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS...................... - RETENTOR REF.2147568.................................. - TIRA REF.4461527...................................... - CALÇO REF.1781686..................................... - CALÇO REF.1781688..................................... - CALÇO REF.1788455..................................... 612,45
31/12/2014 Liquidação de empenho nesta data 612,45
TOTAL 612,45 612,45 0,00
SALDO A PAGAR 612,45