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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6892 Data de lançamento: 12/12/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Indústria
Subfunção: Promoção Industrial
Projeto / Atividade: Manutenção do Berçario Industrial
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL,CON FORME DISCRIMINADO: -DISJUNTOR TRIFÁSICO 50 AMP................................ 78,90 78,90
1.00 -AR 11 COMPLETO............................................ 18,30 18,30
1.00 -TOMADA 20 AMP. EXTERNA.................................... 4,90 4,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2014 EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL,CON FORME DISCRIMINADO: -DISJUNTOR TRIFÁSICO 50 AMP................................ -AR 11 COMPLETO............................................ -TOMADA 20 AMP. EXTERNA.................................... 102,10
19/12/2014 Liquidação de empenho nesta data 102,10
16/01/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6892/2014 JOSE ARMANDO DAMBROS - 9795 102,10
TOTAL 102,10 102,10 102,10
SALDO A PAGAR 0,00